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河南国税局:税控开票软件操作指南(金税盘)
 来源: 52wenku 52文库点击: 131 日期:2016-05-24 



河南国税局:税控开票软件操作指南(金税盘)

一、基本操作
1.登录开票软件
用例:某企业为一般纳税人,机构所在地为北京市石景山区,纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租,2016年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。
1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
       
  1.2启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为88888888。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
       
2.增值税专用发票填开及编码添加
2.1点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
       
2.2系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
       
   2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
       
   2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”,输入完成后,点击旁边空白处。
       
2.5在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
       
2.6选择好税收分类编码,点击保存按钮。
      
2.7输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
      
   2.8弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
        
3.发票作废
如果发票开具错误,当月发现且满足作废条件,可采取发票作废方式作废发票。
3.1点击“发票管理”模块,然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
       
3.2选择要作废的发票。
       
   3.3确认发票代码号码无误后,点击“作废”按钮
       
  3.4提示本期将要作废的发票张数为1张,您要继续吗?,点击确认按钮
       
3.5提示作废成功。发票作废后不可恢复。
      
       
   4.红字专用发票填开
如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字发票应与红字发票信息表一一对应。
4.1点击“发票管理”模块,之后点击导航图中的“信息表”按钮,选择填写“红字增值税发票信息表填开”。
       
   4.2在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请),没有认证需要由销售方开具(申请)。
       
   4.3以“销售方申请”为例,输入发票代码和发票号码后,点击“下一步”按钮,系统会显示蓝字发票信息,点击“确定”按钮。
       
  4.4系统进入红字发票信息表填开界面,系统自动显示商品信息,核对无误后点击“打印”按钮。
       
    4.5查询信息表编号,点击“发票管理”模块,点击菜单中的“红字发票信息表”,选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。
        
  4.6进入红字发票信息表查询导出界面,查看信息表编号并记录。
        
  4.7点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选   择“增值税专用发票填开”
        
   4.8进入发票填开界面,点击“红字”按钮,选择“直接开具”。
        
   4.9在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及“再次输入”中,分别录入记录好的信息表编号(信息表编号以星号显示),点击下一步。
        
   4.10红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息,其中数量、金额、税额为负数。
        
  4.11票面信息全部核对无误后,点击“打印”按钮,打印红字增值税专用发票。
       
   5.增值税普通发票
蓝字增值税普通发票开具与作废,操作方法与增值税专用发票操作一致。开具红字普通发票时不需要信息表,可直接开具。
                          二、开票实例
                 建筑业-修缮服务开票示例
例:某企业为一般纳税人,选择适用一般计税方法计税,2016年6月提供修缮服务,适用税率11%,取得含税销售额11万元。
一、增值税专用发票填开
(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
 
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
 
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。


 
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “房屋修缮费”,输入完成后,点击旁边空白处。
 
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
 
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“修缮服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
 
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
 
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
 
二、增值税普通发票填开
增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
房地产业-销售自行开发的不动产开票示例
  例:某房地产企业为一般纳税人,2017年10月向B企业销售2016年4月30日后自行开发的写字楼,取得含税销售额1110万元,
一、增值税专用发票填开
(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
 
 
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
 
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
 
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “写字楼”,输入完成后,点击旁边空白处。
 
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
 
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
 
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
 
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注栏要填写不动产的详细地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
 
      (九)弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
 
二、增值税普通发票填开
增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

 

房地产业-转让不动产开票示例
 例:A企业为一般纳税人,向B企业销售2016年4月30日以后取得的不动产,取得销售收入111万元。

一、增值税专用发票填开
(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
 
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
 
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
 
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “某门面房”,输入完成后,点击旁边空白处。
 
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
   
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
   
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
 
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注栏要注明不动产的详细地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
 
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
 
二、增值税普通发票填开
增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

房地产业-转让土地使用权开票示例
 例:某企业为一般纳税人,2016年6月向B企业转让土地使用权,取得含税销售额111万元。
一、增值税专用发票填开
 
(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
 
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
 
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
 
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “出让土地使用权”,输入完成后,点击旁边空白处。
 
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
 
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“土地使用权”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
 
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
 
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
 
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
 
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
 
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
 
二、增值税普通发票填开
蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。


建筑业-安装服务开票示例
例:某企业为一般纳税人,选择适用一般计税方法计税,2016年6月提供安装服务,取得装修费11万元。
一、增值税专用发票填开
(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
 
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
 
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
 
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “安装费”,输入完成后,点击旁边空白处。
 
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
 
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“装修服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
 
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
 
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
 
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
 
二、增值税普通发票填开
蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。





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